Організаційна карта підрозділу

Найменування процесу: Управляти документацією

Керівник процесу :
директор виробництва
Власник процесу :
директор виробництва
Шифр :



Дата набуття чиності :

Нормативні документи :
Статут підприємства, робочі інструкції та креслення, технічна документація, законодавче забезпечення, схеми процесів, методичні вимоги та інші нормативні акти, що регулюють господарську діяльність.

Вхідні потоки :
Стандарт ISO-9001-2000, вказівки вищого керівництва

Форма отримання вхідних потоків і вимоги до них :
Скоригований та затверджений пакет документів, документи повинні бути легко ідентифікованими, чіткими, адекватними та актуальними.

Перевірка :
Проводиться з метою забезпечення впевненості щодо достовірності вхідних потоків шляхом прослідковування та перевірки за змістом та формальної перевірки документів

Особа, що відповідає за передачу (постачальник) :

Вихідні потоки :
Статистичні дані

Форма передачі вихідних потоків і вимоги :
Підготовлений та укомплектований пакет документів, їх чіткість і достовірність для споживача

Перевірка :
Підтвердження того що споживач отримав потрібні дані

Особа, що відповідає за приймання (споживач) :
Керівник виробництва, оператор виробництва, керівник служби постачання та керівник служби контролю якості

Критерії оцінки процесу :
Результативність - відношення кількості заходів плану по стандартизації, виконаних своєчасно до загальної кількості заходів за планом. Ефективність витрат - відношення фактично затрачених коштів фінансового плану "витрати на документування" до фінансового плану

Необхідні записи і передача інформації :
Підготовлений персонал, приміщення, канцтовари, бюджет

Дії у випадку, якщо ціль не досягнута :
Підвищення кваліфікації персоналу, удосконалення процесу передачі даних

Відповідальність керівника підрозділу :
Нести відповідальність за процес та його результати

Повноваження керівника підрозділу :
Контролювати, аналізувати та покращувати процес, вносити оперативні зміни в нього, підтримувати взаємодію з іншими керівниками підрозділів


Організаційна карта підрозділу

Найменування процесу: Управляти протоколами якості

Керівник процесу :
Керівник служби контролю якості
Власник процесу :
Керівник служби контролю якості
Шифр :



Дата набуття чиності :

Нормативні документи :
Кодекс законів про працю України,ЗУ "Про господарську діяльність", статут підприємства, ГКУ

Вхідні потоки :
Результати вимірювання і моніторингу

Форма отримання вхідних потоків і вимоги до них :
Таблиці і графіки

Перевірка :
Достовірність показників якості

Особа, що відповідає за передачу (постачальник) :
Керівник служби вимірювання і моніторингу

Вихідні потоки :
Статистичні дані

Форма передачі вихідних потоків і вимоги :
Таблиці, протоколи

Перевірка :
Достовірність показників якості

Особа, що відповідає за приймання (споживач) :
Головний аналітик

Критерії оцінки процесу :
Експертна оцінка в балах за результатами аудиту – відношення оцінки цього процесу в підрозділах до кількості підрозділів, що перевіряються

Необхідні записи і передача інформації :
Розробка протоколу якості здійснюється щоденно, на основі даних, що записуються погодинно на виробництві

Дії у випадку, якщо ціль не досягнута :
Перевірка проводиться для забезпечення впевненості в тому, що вихідний продукт відповідає вимогам ТЗ на розробку протоколів якості

Відповідальність керівника підрозділу :
За виконання оперативних задач, поставлених керівництвом чи директивними документами в межах визначених організаційно-розпорядчими документами

Повноваження керівника підрозділу :
Приймати рішення і діяти у відповідності з покладеними функціональними обов'язками; Надавати пропозиції стосовно поліпшення процесу «Управління протоколами якості».


Організаційна карта підрозділу

Найменування процесу: Провести внутрішній аудит

Керівник процесу :
Генеральний директор
Власник процесу :
Генеральний директор
Шифр :



Дата набуття чиності :

Нормативні документи :
Стандарти ISO 9000 і ISO 9001-2000, номенклатура персоналу, управлінська документація, інструкція до проведення аудиту.

Вхідні потоки :
Дані від вищого керівництва про стан компанії.

Форма отримання вхідних потоків і вимоги до них :
Письмовий звіт проаналізованих даних від керівника компанії.

Перевірка :
Перевірка аудитором достовірності та відповідності отриманої інформації.

Особа, що відповідає за передачу (постачальник) :
Генеральний директор

Вихідні потоки :
Аудиторський висновок

Форма передачі вихідних потоків і вимоги :
Звіт у письмовій формі (аудиторський висновок у письмовій формі).

Перевірка :
Здійснюється шляхом співставлення наявних даних із даними аудиторської перевірки

Особа, що відповідає за приймання (споживач) :
Генеральний директор

Критерії оцінки процесу :
Перевірений стан компанії, який відповідає отриманим даним від керівництва

Необхідні записи і передача інформації :
Записи в протоколи якості та у відповідні аудиторські документи (аудиторський висновок)

Дії у випадку, якщо ціль не досягнута :
Повторне здійснення аудиту

Відповідальність керівника підрозділу :
Відповідальність за некомпетентне проведення аудиту і повторне його проведення

Повноваження керівника підрозділу :
Доступ до номенклатури підприємства, збір необхідної інформації.


Організаційна карта підрозділу

Найменування процесу: Управління невідповідною продукцією

Керівник процесу :
Начальник управління
Власник процесу :
Начальник управління
Шифр :



Дата набуття чиності :

Нормативні документи :
ISO 9000:2001 Система менеджменту якості
ISO 9001:2000 розділ 6.2. Система менеджменту якості. Вимоги
Статут підприємства, робочі інструкції, законодавче забезпечення, технологічні карти, схеми процесів, методичні вимоги та інші акти, що регулюють господарську діяльність.

Вхідні потоки :
Інформація про невідповідність

Форма отримання вхідних потоків і вимоги до них :
Отриманні за допомогою розсилки, інформація надходила вчасно

Перевірка :
Порівняння даних і документів, законність і достовірність

Особа, що відповідає за передачу (постачальник) :
Керівник відділу інформування

Вихідні потоки :
Коригуючі та попереджуючі дії

Форма передачі вихідних потоків і вимоги :
Передача документів у відділ інформації шляхом документальних рішень

Перевірка :
Контроль та вимірювання показників процесів ; збір інформації щодо результатів процесу

Особа, що відповідає за приймання (споживач) :
Начальник відділу управління ресурсами , начальник відділу управління персоналом, начальник відділу аналізу даних та інші

Критерії оцінки процесу :
Можливості процесів, досягнення цілей проекту, задоволеність споживачів й інших зацікавлених сторін, продукції організації

Необхідні записи і передача інформації :
Письмові інструкції, блок-схеми, документи в електронному варіанті

Дії у випадку, якщо ціль не досягнута :
Усунення помилок процесу, необхідність вимірювати результативність та ефективність зв’язку із зацікавленими сторонами, щоб установити міру чіткості та зрозумілість інформації; необхідно застосувати необхідні засоби передачі інформації, яка випливає з аналізу вимірів

Відповідальність керівника підрозділу :
Керівнику необхідно забезпечити ефективний вимір, збір і затвердження даних, щоб мати можливість переконатися в результативній роботі організації і задоволеності зацікавлених сторін

Повноваження керівника підрозділу :
Має визначити процесу аналізу та розподілити відповідальність та повноваження для здійснення цієї діяльності, розглянути дії щодо покращення якості продукції, надати накази до відділів , що відповідають за процес управління ресурсами та персоналом


Організаційна карта підрозділу

Найменування підрозділу : Попереджуючі дії

Керівник процесу :
Начальник відділу якості
Власник процесу :
Начальник відділу якості
Шифр :



Дата набуття чиності :

Нормативні документи :
Технологічні вимоги, методичні вимоги, карти процесів та опис процесів

Вхідні потоки :
Аналітична інформація про стан діяльності інших підрозділів від вищого керівництва

Форма отримання вхідних потоків і вимоги до них :
Отриманні за допомогою розсилки, інформація надходила вчасно

Перевірка :
Порівняння даних і документів, законність і достовірність

Особа, що відповідає за передачу (постачальник) :
Керівник процесу «Аналіз вищого керівництва»

Вихідні потоки :
Перелік попереджуючих дій, які повинні бути використанні або застосовані до конкретного проекту або продукту

Форма передачі вихідних потоків і вимоги :
Передача документів у відділ інформації шляхом документальних рішень

Перевірка :
Контроль та вимірювання показників процесів ; збір інформації щодо результатів процесу

Особа, що відповідає за приймання (споживач) :
Начальник відділу управління ресурсами , начальник відділу управління персоналом

Критерії оцінки процесу :
Ефективність – відношення значення критерію аналізованого процесу після проведення попереджуючих дій до значення аналітичного критерію процесу до проведення попереджуючих дій

Необхідні записи і передача інформації :
Письмові інструкції, блок-схеми, документи в електронному варіанті

Дії у випадку, якщо ціль не досягнута :
Усунення помилок процесу, необхідність вимірювати результативність та ефективність зв’язку із зацікавленими сторонами, щоб установити міру чіткості та зрозумілість інформації; необхідно застосувати необхідні засоби передачі інформації, яка випливає з аналізу вимірів

Відповідальність керівника підрозділу :
Керівнику необхідно забезпечити ефективний вимір, збір і затвердження даних, щоб мати можливість переконатися в результативній роботі організації і задоволеності зацікавлених сторін.

Повноваження керівника підрозділу :
Має розподілити відповідальність та повноваження для здійснення діяльності процесу, розглянути дії щодо покращення якості продукції, надати накази до відділів , що відповідають за процес управління ресурсами та персоналом


Організаційна карта підрозділу

Найменування підрозділу : Коригуючі дії

Керівник процесу :
Власник процесу :
Шифр :



Дата набуття чиності :

Нормативні документи :
Технологічні вимоги, методичні вимоги, карти процесів та опис процесів

Вхідні потоки :
Аналітична інформація про стан діяльності інших підрозділів від вищого керівництва

Форма отримання вхідних потоків і вимоги до них :
Отриманні за допомогою розсилки, інформація надходила вчасно

Перевірка :
Порівняння даних і документів, законність і достовірність

Особа, що відповідає за передачу (постачальник) :
Керівник процесу «Аналіз вищого керівництва»

Вихідні потоки :
Перелік попереджуючих дій, які повинні бути використанні або застосовані до конкретного проекту або продукту

Форма передачі вихідних потоків і вимоги :
Передача документів у відділ інформації шляхом документальних рішень

Перевірка :
Контроль та вимірювання показників процесів ; збір інформації щодо результатів процесу

Особа, що відповідає за приймання (споживач) :
Начальник відділу управління ресурсами , начальник відділу управління персоналом

Критерії оцінки процесу :
Ефективність – відношення значення критерію аналізованого процесу після проведення попереджуючих дій до значення аналітичного критерію процесу до проведення попереджуючих дій

Необхідні записи і передача інформації :
Письмові інструкції, блок-схеми, документи в електронному варіанті

Дії у випадку, якщо ціль не досягнута :
Усунення помилок процесу, необхідність вимірювати результативність та ефективність зв’язку із зацікавленими сторонами, щоб установити міру чіткості та зрозумілість інформації; необхідно застосувати необхідні засоби передачі інформації, яка випливає з аналізу вимірів

Відповідальність керівника підрозділу :
Керівнику необхідно забезпечити ефективний вимір, збір і затвердження даних, щоб мати можливість переконатися в результативній роботі організації і задоволеності зацікавлених сторін.

Повноваження керівника підрозділу :
Має розподілити відповідальність та повноваження для здійснення діяльності процесу, розглянути дії щодо покращення якості продукції, надати накази до відділів , що відповідають за процес управління ресурсами та персоналом